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          投資者關系 / Investor
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          關于《2015 年年度報告》有關內容的補充公告

          時間:2016-04-15 09:57:07 | 來源: | 作者: dongmi | 瀏覽次數:
          《江蘇德威新材料股份有限公司 2015 年年度報告》已于 2016 年 4 月 9 日在 中國證監會指定的創業板信息披露網站上披露,由于工作疏漏致使“第十節 財 務報告”之“審計報告正文”部份披露不完整,現補充如下:

          一、原披露內容: 江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“江蘇德威”或“公司”)前身系 蘇州德威實業有限公司,有限公司于 1995 年 12 月 18 日經蘇州市太倉工商行政 管理局批準設立。2001 年經江蘇省人民政府以蘇政復(2001)45 號《省政府關 于同意蘇州德威實業有限公司變更為江蘇德威新材料股份有限公司的批復》批 準,公司更名為江蘇德威新材料股份有限公司。 2012 年 4 月 28 日,公司取得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]594 號文《關于核準江蘇德威新材料股份有限公司首次公開發行股票的通知》批準, 獲準在深圳證券交易所公開發行股票 2,000 萬股。2012 年 6 月 1 日,公司正式 在深圳證券交易所掛牌上市。 2013 年 6 月公司按原總股本 80,000,000 股為基數,以資本公積金向全體股 東每 10 股轉增 10 股,總股本由 80,000,000 股增加至 160,000,000 股。 2014 年 6 月公司按原總股本 160,000,000 股為基數,以資本公積金向全體 股東每 10 股轉增 10 股,總股本由 160,000,000 股增加至 320,000,000 股。 公司的企業法人營業執照注冊號:320000000023411。所屬行業為橡膠和塑 料制品業。 截止 2015 年 12 月 31 日,公司注冊資本為人民幣 32,000 萬元。 公司注冊地為江蘇太倉市沙溪鎮沙南東路 99 號,總部辦公地址為江蘇太倉 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 市沙溪鎮沙南東路 99 號。 公司經營范圍包括:聚氯乙烯塑膠材料、汽車家用特種改性塑料、綠色環保 包裝材料、聚乙烯、聚丙烯塑膠材料、工程塑料開發、研制、生產、銷售,化工 原料(危險品除外)、電線、電纜及配套附件銷售,經營本企業自產產品及技術 的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零 配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品及技術除 外);經營進料加工和“三來一補”。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后 方可開展經營活動) 公司實行“單一主業下的多領域發展”整體發展戰略,專注于線纜用高分子 材料的研制、生產、銷售,為電力(火力、風力、核電)、汽車、船舶、鐵路、 家電、通信、建筑等多行業提供線纜用高分子材料。 公司已建立股東大會、董事會和監事會議事制度,設置的組織架構中主要有 總經理、生產部、技術部、質量部、研發中心、物料部、物流部、動力部、市場 部、財務部、內審部、人事行政部。 本財務報表業經公司全體董事(董事會)于 2016 年 4 月 7 日批準報出。

          二、現補充如下: 江蘇德威新材料股份有限公司全體股東: 我們審計了后附的江蘇德威新材料股份有限公司(以下簡稱“貴公司”)財 務報表,包括 2015 年 12 月 31 日的合并及公司資產負債表、2015 年度的合并及 公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司所有者權益變動表以及財務報 表附注。
          一、 管理層對財務報表的責任 編制和公允列報財務報表是貴公司管理層的責任。這種責任包括: (1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映; (2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或 錯誤導致的重大錯報。
          二、 注冊會計師的責任 我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師 審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對 財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。審計工作涉及實施審計程序,以獲 取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判 斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評 估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當 的審計程序,但目的并非對內部控制的有效性發表意見。審計工作還包括評價管 理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體 列報。 我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基 礎。
          三、 審計意見 我們認為,貴公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制, 公允反映了貴公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司財務狀況以及 2015 年度的 合并及公司經營成果和現金流量。 立信會計師事務所 中國注冊會計師:朱育勤 (特殊普通合伙) 中國注冊會計師:王愷 中國·上海 二 O 一六年四月七日 以上補充對公司財務狀況和經營成果無影響。除對上述內容進行補充外,原 披露的《2015 年年度報告》 全文中其他內容均不變。由此給投資者帶來的不便, 敬請諒解。

          特此公告。

          江蘇德威新材料股份有限公司
          董事會
          2016 年 4 月 11 日

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